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ISO37001反賄賂管理體系認證咨詢?nèi)^程

發(fā)布日期:2023-03-06 瀏覽次數(shù):0

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ISO37001反賄賂管理體系認證咨詢?nèi)^程
一、制度建設(shè)
1. 差距分析
梳理組織反賄賂管理方面的政策、制度,并與反賄賂管理體系深圳標準相關(guān)要求進行對比,分析組織當前存在的差距。
2. 制定政策
分析、評估組織現(xiàn)有的賄賂管控措施。根據(jù)風險評估、盡職調(diào)查和差距分析的結(jié)果,編制、發(fā)布組織反賄賂管理相關(guān)政策,包括但不限于:
(1)反賄賂管理辦法》;
(2)《風險評估制度》;
(3)《盡職調(diào)查管理規(guī)定》;
(4)《員工賄賂風險防控指引》;

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(5)《賄賂匯報機制》;
(6)《賄賂事件調(diào)查及處置規(guī)程》;
(7)《商業(yè)伙伴反賄賂管理辦法》;
(8)《禮品、招待、贊助費、娛樂費管理辦法》;
(9)《財務(wù)、采購和相關(guān)業(yè)務(wù)反賄賂控制指引》;
(10)《反賄賂教育培訓(xùn)管理辦法》等。
3. 教育培訓(xùn)
就反賄賂管理政策及配套機制開展培訓(xùn),幫助成員充分理解并遵循標準。
二、體系運行
反賄賂管理體系各項要求全面融入組織日常運行,對相關(guān)實施情況進行實時記錄和監(jiān)控,確保體系要求在組織經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)得以有效落實。

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三、績效評估
1. 內(nèi)部評審
對反賄賂管理體系實施情況和運行效果進行獨立、客觀、嚴格的內(nèi)部評審,對不符合體系要求的情況及時采取相應(yīng)措施。
2. 管理評審
由組織最高管理層主導(dǎo),對反賄賂管理體系運行情況進行全面評估,針對體系運行的問題和不足,提出改進和優(yōu)化意見。
四、持續(xù)改進
根據(jù)內(nèi)部評審及管理評審的情況,對體系進行持續(xù)改進和完善,確??茖W(xué)性、充分性和有效性。

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