發(fā)布日期:2023-11-28 瀏覽次數(shù):0次
一、文件和記錄的管理:1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;2.外來文件清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄;3.文件發(fā)放記錄4.各部門受控文件清單。含:質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件; 5.各部門質(zhì)量記錄清單; 6.技術(shù)文件清單; 7.各種類文件的都要進行審核批準及日期; 8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全;
二、管理評審:9.管理評審計劃; 10.管理評審會議的“簽到表”; 11.管理評審記錄; 12.管理評審報告; 13.管理評審后的整改計劃和措施;糾正、預(yù)防和改進措施記錄。 14.跟蹤驗證記錄。
三、內(nèi)審方面:15.年度內(nèi)審計劃; 16.內(nèi)審計劃及日程安排 17.內(nèi)審小組長的任命書; 18.內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件; 19.首次會議記錄; 20.內(nèi)審檢查表; 21.末次會議記錄; 22.內(nèi)審報告; 23.不符合報告及糾正措施驗證記錄; 24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄;
四、銷售方面:25.合同評審記錄; 26.顧客臺帳; 27.顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺帳,記錄,并進行統(tǒng)計分析,是否完成質(zhì)量目標; 28.售后服務(wù)記錄;
五、采購方面:29.合格供方評定記錄;以及對供貨的業(yè)績評價的材料; 30.合格供方評質(zhì)量臺帳,采購質(zhì)量統(tǒng)計分析,是否完成質(zhì)量目標; 31.采購臺賬; 32.采購清單; 33.合同;
六、倉儲物流部:34.原材料、半成品、成品明細臺帳; 35.原材料、半成品、成品標識; 36.入、出庫手續(xù);先進先出的管理.
七、質(zhì)量部:37.不合格量具、工具的控制; 38.量具檢定記錄; 39.各車間質(zhì)量記錄的完整性; 40.工具名細臺帳; 41.量具明細臺帳及檢定的證書的保存;
八、設(shè)備方面:41.設(shè)備清單; 42.檢修計劃; 43.設(shè)備維護保養(yǎng)記錄; 44.特殊過程設(shè)備認可記錄; 45.標識;
九、生產(chǎn)方面:46.生產(chǎn)計劃;及生產(chǎn)、服務(wù)過程實現(xiàn)的策劃記錄; 47.完成生產(chǎn)計劃的項目清單; 48.不合格品臺賬; 49.不合格品的處理記錄; 50.半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析; 51.產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等; 52.各部門的培訓(xùn)計劃、記錄; 53.作業(yè)文件; 54.關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程; 55.現(xiàn)場標識; 56.生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具; 57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,便于檢索;
十、產(chǎn)品交付:58.發(fā)貨計劃; 59.發(fā)貨清單; 60.對運輸方的評定記錄; 61.顧客收到貨物的記錄;
十一、人事行政部:62.崗位人員任職要求; 63.各部門培訓(xùn)需求; 64.年度培訓(xùn)計劃; 65.培訓(xùn)記錄; 66.特殊工種名單; 67.檢驗員名單;
十二、 安全管理:68.安全方面的各項規(guī)章制度; 69.消防設(shè)備、設(shè)施清單;
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