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ISO14001認證審核常見問題點匯總

發(fā)布日期:2022-09-08 瀏覽次數(shù):0

ISO14001為組織提供了一個框架,使其能夠在業(yè)務不斷發(fā)展增長的同時,降低對環(huán)境的影響,減少浪費、節(jié)能能源。ISO14001還能幫助組織更具創(chuàng)新性、改進管理體系流程、滿足相關法規(guī)要求、增強企業(yè)在投資者、顧客和公眾眼中的信譽度。這一新標準將幫助企業(yè)與環(huán)境領域變化保持同步,確保其始終處于領先地位。


審核常見問題



一、廠房建設期間環(huán)保資料

1.建設項目環(huán)境影響報告書(表)——需有資質的評估機構提供的評估報告;
              2.環(huán)境影響報告批復——需環(huán)保局批復;
              3.建設項目環(huán)境保護“三同時”驗收——需環(huán)保局驗收;
             4.消防驗收報告——需消防部門驗收。

二、環(huán)境因素識別、評價與更新
1.環(huán)境因素識別不齊全,主要存在以下幾種情況:
未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識別,比如:生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售,但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別;
未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進行識別,識別環(huán)境因素沒有順序,最易導致缺漏;
未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素,如:公司擬擴建新廠房,對于擴建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別;
未充分考慮到產(chǎn)品的生命周期來識別,如:產(chǎn)品設計過程中材料的選用,產(chǎn)品報廢后的回收處置。
2.環(huán)境因素評價不合理,對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。
3.環(huán)境因素未及時更新,如:
產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化,但未對環(huán)境因素重新識別、更新;
產(chǎn)品的材料發(fā)生了變化,未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;
國家、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化,未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;
廠房遷移到新址,未及時地環(huán)境因素重新識別、更新。

三、重要環(huán)境因素的控制策劃
1.未能對所有的重要環(huán)境因素確定其控制方法/程序;
2.對重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應規(guī)定,如程序文件、作業(yè)文件或其他方式。

四、法律法規(guī)及其他要求的識別、評審
1.法律法規(guī)及其他要求識別不充分,特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識別到位;
2.對相關法律法規(guī)及其他要求未進行適用性評審,未能識別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款;
3.未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關部門、崗位人員;
4.未及時對法律法規(guī)及其他要求進行更新,對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。

五、環(huán)境目標、指標和管理方案
1.未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標;
2.對已確定的環(huán)境目標未規(guī)定其具體的指標,部分指標無法測量;
3.對所有的目標、指標未能予以制定對應的管理方案,管理方案的職責不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預算;
4.未能根據(jù)管理方案的實施情況及時進行調整、修訂,如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標準發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進行修訂。

六、組織機構、職責、權限、資源
1.對各崗位職責、權限中缺少環(huán)境管理方面的要求;
2.對關鍵崗位(如:化驗員、機修、清潔工、倉管員、作業(yè)員等)未規(guī)定其任職能力要求;
3.環(huán)保設施的投入不足,如生產(chǎn)污水每天產(chǎn)生120噸,但污水處理站每天的處理能力僅80噸。

七、能力、培訓和意識(人力資源管理)
1.關鍵崗位人員的配備不足,或能力未能滿足要求,如污水處理站的作業(yè)員只會用Ph值試紙進行酸堿度的測試,對其他指標的化驗不具備能力;
2.全員環(huán)境意識培訓不足,或有培訓但缺乏培訓后的考核、培訓效果評價;
3.崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚,對重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉

八、信息交流
1.對重要環(huán)境因素需要的信息交流未予以規(guī)定;
2.未建立外部信息交流的渠道,如當外部相關方(社區(qū)居民等)對公司有意見需要投訴時,沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式;
3.對外部相關方的投訴、抱怨未形成記錄,未能及時進行處理,處理后未及時對相關方進行回復;
4.缺乏內部相關方的信息交流,如內部宣傳、講座、會議等。

九、文件控制

1.文件未有分發(fā)至具體的崗位,特別是關鍵崗位處; 
2.文件的適宜性未及時進行評審、更新,如法律法規(guī)發(fā)生了變化,但未及時對相關文件進行適宜性評審,未及時進行必要的更新;
3.文件的形式不適宜,如MSDS資料為英文版,但現(xiàn)場操作人員對英文的識別能力不足。

十、運行控制

1.運行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標準,如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是國家或地方的何標準,何時段,何級別標準;
2.未能將運行控制的要求通報至供方,如化學品供應商、工程分包方等等;
3.現(xiàn)場環(huán)境運行控制主要存在的缺失:
垃圾分類未明確規(guī)定,執(zhí)行不到位,存在可回收、不可回收或危險廢物混放的現(xiàn)象;
現(xiàn)場由于機械油的泄漏導致的污染未及時清理、糾正;
環(huán)保設施未能提供維護保養(yǎng)的證據(jù);
環(huán)保設施的運行不正常,如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運行,或有運行,但排氣口處的凈化池無水;
化學品使用、儲存現(xiàn)場未配備MSDS資料;
產(chǎn)生粉塵、碎屑的崗位(如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序)對粉塵、碎屑未進行收集,到處飄灑,也未及時清理;
易燃易爆品與其他易燃物混放,危險品未設獨立空間存放;
污水處理站投藥記錄不全,未能掌握投藥的時間、劑量;
廢油、廢液以及其他危險廢物的交接、流轉無記錄,最終處理無危險廢物處理聯(lián)單(危險廢物的處理必須由有資質的機構進行處理,處理時開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單)。

十一、應急準備與響應

1.未能針對潛在的重要環(huán)境因素制定對應的應急計劃,通常包括消防應急預案、化學品泄漏/爆炸應急預案、環(huán)保設施失靈應急預案、自然災害應急預案;
2.有制定應急計劃/預案,但未展開相應的培訓、演練;
3.有進行應急演練,但對演練的效果、應急程序進行評價;
4.應急預案執(zhí)行后或演練后,未對應急程序進行評審,未及時對應急程序進行修訂。 

十二、監(jiān)測和測量

1.對監(jiān)測和測量的策劃不足,未確定應進行監(jiān)測和測量的項目、采取的方法、監(jiān)測的頻率;
2.未對目標、指標和管理方案的執(zhí)行狀況進行監(jiān)測和測量;
3.未能提供對日常運行管理過程的監(jiān)控記錄;
4.未定期進行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測,應進行至少一年一次的監(jiān)測,一般委托當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站或其他有資質的環(huán)境監(jiān)測機構進行;
5.自有監(jiān)測設備未定期進行校準或檢定,如噪聲測試儀、污水化驗設備等;
6.污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗的記錄,或有監(jiān)測但頻率不符合文件規(guī)定的要求。

十三、合規(guī)性評價

1.未形成“合規(guī)性評價控制程序”;
2.未能提供合規(guī)性評價的證據(jù),至少一年一次; 
3.有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價,但對其他要求方面未進行合規(guī)性評價; 
4.合規(guī)性評價未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。

十四、不符合、糾正措施和預防措施

1.發(fā)生環(huán)境不符合情況時,未及時進行處理(糾正);
2.未識別采取糾正措施和預防措施的時機;
3.對不符合未進行原因分析,糾正措施執(zhí)行不到位,未能達到再發(fā)防止的目的;
4.對潛在不符合未進行原因分析,預防措施不適宜,未能達到防止發(fā)生的目的;
5.未對糾正措施和預防措施的實施效果進行評價。

十五、內部審核

1.未對年度內部審核進行策劃,如在文件中規(guī)定,或形成年度內審計劃;
2.內審計劃中所列審核內容未能覆蓋所有的審核范圍;
3.內審組成員的安排缺乏公正性,存在審核自己部門的情況;
4.內審計劃中有明確要求審核內容,但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象;
5.內審不符合報告有形成,但原因分析不到位,糾正措施未能針對原因制定,缺乏針對性;
6.對內審不符合所采取的糾正措施實施效果未進行驗證、評價;
7.未形成內審報告;
8.有內審報告,但對體系運行情況的評價僅體現(xiàn)了不符合、不足之處,對于實現(xiàn)的環(huán)境績效未進行評價。

十六、記錄控制

1.記錄無法檢索,無清單,無目錄或其他檢索方式; 
2.記錄的保存期限未規(guī)定,未按保存期限的要求予以保存; 
3.記錄保管不當,發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。

十七、管理評審

1.管理評審計劃中評審內容不全,如缺少環(huán)境績效的評審、上次管理評審后續(xù)措施實施結果、與組織環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等; 
2.管理評審輸入信息不足,缺乏相關資料/證據(jù); 
3.管理評審輸出未能包含環(huán)境方針、目標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關的決策和行動; 
4.管理評審報告未能體現(xiàn)對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結果; 
5.管理評審決議事項未明確職責、分工、時限要求; 
6.管理評審后續(xù)措施的實施情況無記錄,無效果驗證。

附:ISO14001:2015審核需準備材料


一、證明強制性法律法規(guī)要求符合性的文件 

1、環(huán)評及批復 
2、排污監(jiān)測報告(要有資質的) 
3、“三同時”驗收報告(必要時) 
4、排污許可證 
5、消防驗收報告 
6、危險廢棄物處理合同及轉移聯(lián)單(切不可省,主要是5聯(lián)單,平時的廢棄物處理也要有記錄,包括燈管、碳粉、廢油、廢紙、廢鐵等) 

二、證明體系符合性的文件 

7、環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單 
8、目標指標管理方案 
9、目標指標管理方案監(jiān)控記錄 
10、適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單(法律法規(guī)清單要包含企業(yè)所有產(chǎn)品相關的法律法規(guī),如果是電子企業(yè)注意歐盟ROHS和中國ROHS,還有就要把所以法律法規(guī)更新到最新版本,如果當?shù)赜邢嚓P規(guī)定,請收集。) 
11、體系監(jiān)控記錄(平時的5S或者7S檢查記錄) 
12、法律法規(guī)/其他要求符合性評估 
13、環(huán)境培訓計劃(包括關鍵崗位的培訓計劃) 
14、應急設施檔案/清單 
15、應急設施檢查記錄 
16、應急演習計劃/報告 
17、特種設備及其安全附件強制性檢驗報告(叉車、行車、電梯、空壓機、儲氣罐及壓力表/安全閥、架空索道、鍋爐及壓力表/安全閥、壓力管道、其他壓力容器等) 
18、特種設備使用許可證(叉車、電梯、行車、儲氣罐等) 
19、特種作業(yè)人員資格證書或其復印件 
20、內審、管理評審相關記錄。 
21、測量設備的校驗 
22、消防、安全生產(chǎn)、急救、反恐演習等活動方案和記錄(照片)。